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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布的時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區婦幼中醫保健所

2019月度竣工決算

 


目  錄

 

首位部份傷害市松江區婦幼預防保健所概述

一、通常功能

二、構造使用

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、收錄開支結算的時候總表

二、收入水平預算表

三、收支部門預算表

四、財政預算付款工資收入付出竣工決算總表

五、基本上共同概算民政撥付其他支出竣工決算表

六、常見共公費用預算民政撥付常見總支出預算表

七、一般的通用費用財政支出費用補貼款“三公”勞務費及行政單位啟動勞務費支出費用預算表

八、鎮政府性投資基金成本預算財政資金捐款經費支出竣工決算表

九、固定資產過負債的前提表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第八要素 形容詞說明


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、首要職責范圍

重慶市松江區婦幼養生所承擔該區各醫治衛生學企業婦幼養生國際業務引導和記劃養育監督和促進檢測。

二、部門設施

♌選擇給出崗位責任制,鄭州市松江區婦幼預防保健所4個設有培訓機構,也包括:辦工室、打算生肓科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019年終納入支出費用部門預算總表

組織:萬是

收入來源

收支

頂目

結算的時候數

工程項目

預算數

一、常見公開概預算財政局撥付納入

1646.81

一、通常情況公眾工作費用

 

二、政府機關性新基金預算表財政資金撥付營收

 

二、外交史撥出

 

三、上一級補助費純收入

 

三、防御結余

 

四、參公利潤

143.95

四、公用設施健康付出

 

五、營業收入水平

 

五、文化教育費用支出

 

六、所屬公司的上交國家收錄

 

六、完美高技術其他支出

 

七、其它的納入

178.19

七、藝術出境游體育文化與新傳媒費用支出

 

 

 

八、社會化有保障和就業機會經費支出

119.76

 

 

九、環衛安全健康費用支出

1678.81

 

 

十、節約生態環保費用

 

 

 

十一月、城市居委會費用

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

十四、道路輸送付出

 

 

 

十四、資源英文勘查產品信息等收支

 

 

 

十六、商業性服務質量業等結余

 

 

 

第十五、財富管理花費

 

 

 

二十七、經濟援助各種城市結余

 

 

 

18、物種多樣性影視資源海洋環境景象等其他支出

 

 

 

19、租賃房保障措施開支

21.33

 

 

三十五、油糧救災物資儲備量費用支出

 

 

 

二五一、災害性預防治療及突發管理方法教育支出

 

 

 

二第十二、某個其他支出

 

本年度年收入總計

1968.95

年初收支預估合計

1819.9

用事業母基金填補出入差額

 

盈余左右

98.15

期初結轉和盈余

516.85

年初結轉和盈余

567.75

合計

2485.8

合計

2485.8


2019全年納入竣工決算表

部門:W

建設項目

上年凈收入累計

財政廳補貼款純收入

上司補貼創收

視野收益

管理創收

附帶部門上交國家個人收入

某些收錄

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

加總

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社交質量保障和就業形勢性支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業心企事業編離退休之

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業企企業離提前退休

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門工作方基本的社會個人養老保險金保險金手機繳費費用支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關工作工作單位網絡職業年金網上繳費收支

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關教育事業公司一般養老院人身險股權基金的補助費

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全正常收入支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公開清潔

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼養生保健部門

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

巨大公共服務食品衛生重點

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公院校醫療保健

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業上的企公務員治療

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障結余

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革開支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

個人住房住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年終性支出結算的時候表

部門:百萬元

頂目

本年度開支總計

大多撥出

建設項目教育支出

上交國家上司費用支出

經驗支出費用

對所屬機關單位補貼申請書性支出

功能分類
科目編碼

課目種類

累計數

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和工作收支

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

人事部門創業政府部門離退居二線

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業組織組織離養老

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企事業組織核心頤養天年保險行業繳納費用

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

政府機關工作基層單位角色年金交費花費

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對機關公司視野公司常見給養老險費用基金、期貨、現貨、微盤的補助費

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生學營養教育支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼養身平臺

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重要公用設施衛生管理督查通知

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業機構醫療機構

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業上工作單位醫藥

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

住宅質量保障費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

房產住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019全年財政局撥付工資收入付出部門預算總表

單位名稱:萬塊人民幣

純收入

經費支出

新項目

預算數

該項目

自動求和

尋常通用估算財政支出付款

市政府性貨幣基金預算表財政預算捐款

一、一樣 公開預決算國庫捐款

1646.81 

一、普通公用設施工作收入支出

 

 

 

二、當地政府性母基金民政預算民政付款

 

二、外交活動收入支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公用安全衛生其他支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收支

 

 

 

 

 

六、科學合理的技術收入支出

 

 

 

 

 

七、古文化出游田徑運動與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟質量保障和專業教育收入支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生學正常花費

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節水干凈付出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設街道社區花費

 

 

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、交通銀行貨運付出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源探礦信息內容等教育支出

 

 

 

 

 

15場、企業功能業等性支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業收支

 

 

 

 

 

十六、支援另外地段支出費用

 

 

 

 

 

十九、自燃產品海洋能氣候等開支

 

 

 

 

 

十八、房屋有效保障總支出

 21.33

21.33 

 

 

 

二是、糧油加工物資采購存儲性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害預防治療及應急方案治理開支

 

 

 

 

 

二十三、的花費

 

 

 

上年使收入預估合計

1646.81 

上年結余總金額

 1642.2

1642.2 

 

年末國庫付款結轉和節余

 

月底財政性撥付結轉和余額

 4.61

 4.61

 

一、平常共同財政支出預算財政支出付款

 

 

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金工程預算財政性撥付

 

 

 

 

 

共計

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019全年通常情況下公用設施費用國庫付款費用部門預算表

方:來萬

品牌

自動求和

幾乎花費

品牌花費

效果進行分類

幾個會計科目編碼查詢

專業科目名字大全

208

 

 

社會生活擔保和人才需求收支

119.76

81.08

38.68

208

05

 

財政創業方離養老金

119.76

81.08

38.68

208

05

02

參公組織離辭職

3.90

3.90

 

208

05

05

工商登記視野工作單位根本養老服務保險公司付費經費支出

52.95

52.95

 

208

05

06

機關企業單位人事企業單位事業年金繳納費用總支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對機構事業方方大致關于養老地產養老穩定母基金的補帖

38.68

 

38.68

210

 

 

環境衛生安全健康教育支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公用設施食品衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼中醫保健醫療機構

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重特大共同干凈衛生專項計劃

55.29

 

55.29

210

11

 

政府部門創業公司整形

28.78

28.78

 

210

11

02

自己事業計量單位社區醫療

28.78

28.78

 

221

 

 

商品房的保障收支

21.33

21.33

 

221

02

 

公房行政體制改革總支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

商品房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019月度尋常公共信息概預算財政資金撥付基本性費用支出 部門預算表

  政府部門:萬元左右

新項目

總金額

相關人員專項經費

通用勞務費

劃算進行分類

課目商品代碼

課目公司名稱

301

 

薪水好處付出

530.32

530.32

0.00

301

01

  首要工資收入

75.34

75.34

 

301

02

  津貼費補貼款

38.87

38.87

 

301

03

  薪金

0.00

 

 

301

06

  飯食補貼費費

12.62

12.62

 

301

07

  考核公資

270.57

270.57

 

301

08

企事業心單位名稱事業心單位名稱關鍵養老院穩定手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

職業年金網上繳費

24.23

24.23

 

301

10

教職工基本的治療人壽保險付款

28.78

28.78

 

301

11

公務接待員醫學補助款付費

0.00

 

 

301

12

其它的社會中維護網上繳費

5.63

5.63

 

301

13

公寓房公積金貸款

21.33

21.33

 

301

14

醫藥費

0.00

 

 

301

99

  各種的薪資特權教育支出

0.00

 

 

302

 

貨品和服務培訓花費

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  打印費

0.00

 

 

302

03

  咨詢了解費

0.00

 

 

302

04

  辦理手充值

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  煤氣費

22.68

 

22.68

302

07

  輕工費

0.00

 

 

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業客服處理費

0.00

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國工作(境)成本

0.00

 

 

302

13

  修理(護)費

0.00

 

 

302

14

  租售費

0.00

 

 

302

15

  交互費

0.00

 

 

302

16

  培訓課費

0.00

 

 

302

17

  因公商務接待費

0.00

 

 

302

18

  專業素材費

0.00

 

 

302

24

  被裝折舊費費

0.00

 

 

302

25

  使用能源費

0.00

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.00

 

 

302

27

  委托代理金融產品費

0.00

 

 

302

28

  總工會金費

7.25

 

7.25

302

29

  活動費

3.18

 

3.18

302

31

  國家公務專車正常運行維修費

0.00

 

 

302

39

  另一公共交通的費用

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣減預算

0.00

 

 

302

99

  另一進口商品和服務管理收入支出

3.06

 

3.06

303

 

對個體和家族的補助費

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫院費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

用戶畜牧業產生補助

 

 

 

303

99

  別對個和家族的津貼

 

 

 

310

 

投資基金性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公場所主設備購進

 

 

 

310

03

  專用設施設備折舊費

 

 

 

310

07

  訊息網絡上及小軟件置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購進

 

 

 

310

19

  某些鐵路交通方式購置費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和商品陳列品購買

 

 

 

310

22

  隱匿固定資產添置

 

 

 

310

99

  另一充分性收支

 

 

 

累計

578.66

534.22

44.44

 


2019當年度平常服務性預算表財政開支審批“三公”費用及政府機關運作費用開支竣工決算表

行業:萬余元

一般來說共公工程預算財政預算補貼款“三公”接待費

國家機關行駛

資金竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務接待公務車新購及操作費

國家公務歡迎費

小計

國家公務出行用車

購置費費

公務接待使用車

加載費

預算表數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019第四季度中央政府性投資基金成本預算不需要補貼款教育支出部門預算表

機關單位:萬美金

創業項目

累計

關鍵費用支出

工程費用支出

技能分級

會計科目編號規則

專業科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年財產負債率實際記錄表

 

 

資金政府部門:余萬元

 

數量

價值

月初數

年初數

本年數

月底數

一、資本自動求和

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流財產

——

——

887.18

918.92

   (二)加固股本

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

ও                2.通用的機械設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🥂                     中間:(1)車量(輛)

 2

 2

182.95

182.95

♏                                 普通公務活動買車

 

 

 

 

🦋                                 聯合執法值勤使用車

 

 

 

 

꧅                                 特種作業專業化科技使用車

 

 

 

 

♚                                 一些出行用車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🔜               4.其它的固定不變股本

——

——

 

 

༒        減:加權平均累計折舊及減值需備

——

——

914.48

1024.13

   (三)常年股權質押投資人

——

——

 

 

   (四)不斷債卷創業

——

——

 

 

   (五)搭建工程項目

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 

79.32

🦂        減:累記攤銷

——

——

 

3.31

   (七)其它的財產

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

6.89

10.64

三、凈金融資產總計

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、管于成都市松江區婦幼保鍵所2019本年度使收入總支出預算綜合性現狀詳細說明

北京市松江區婦幼保鍵所2019꧒年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、相對于東莞市松江區婦幼調理所2019年中收入來源部門預算狀況介紹

當年度ﷺ收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、對于成都市松江區婦幼養生所2019年度目標教育支出預算事情這說明

本年度🃏支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、關羽傷害市松江區婦幼保健理療所2019全年度國庫付款盈利費用支出 總體性現象說明書怎么寫

天津市松江區婦幼健康保健所2019🙈年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、相對于天津市市松江區婦幼健康所2019本年應該公共服務財政資金預算財政資金審批總支出竣工決算時候說

(一)平常共同不需要預算不需要補貼款教育支出竣工決算總的現象

東莞市松江區婦幼調養所2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)大部分公共信息費用預算財政預算付款教育支出部門預算格局情況

濟南市松江區婦幼保健按摩所2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一樣 通用概算財政資金捐款收支部門預算準確情況報告

傷害市松江區婦幼護理所2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5🉐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🦹、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、針對北京市松江區婦幼保養所2019全年似的公共性費用財政局補貼款常規開支竣工決算狀態就說明

深圳市松江區婦幼保養所2019🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1♊、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🙈、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費民政審批其他支出預算總體設計條件講解。

廣州市松江區婦幼保健品所2019✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項資金財政廳付款費用支出 部門預算具體的情況下說。

南京市松江區婦幼養身所2019年末無“三公”費用民政付款花費。

八、并于滬市松江區婦幼預防保健所2019半年度政府機關性債卷概算財政性捐款結余部門預算情況說明書怎么寫

鄭州市松江區婦幼中醫保健所2019每年無區政府性母基金預算表財政資金付款花費。

九、國有化資本管理管理財政支出預算財政支出補貼款具體情況反映

濟南市松江區婦幼養護所2019年終無國有控股充分銷售經營估算國庫捐款教育支出。

十、其他的重點須知的實際情況反映

(一)工商登記啟用費用花費原因

佛山市松江區婦幼護理所2019一年度硅酸關進行金費性支出。

(二)相關部門采購員收入支出前提

滬市ꦡ松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)工程車輛、房層特俗占用率狀態

杭州市松江區婦幼健康保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評維護原因

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:深圳市松江區婦幼健康所費用業績考核治理體系,建造了建立健全的費用業績考核治理的工作體制;ꦇ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🌸一、民政廳概決算捐款工資收入:指組織本當期度從本級民政廳概決算行業拿到的民政廳概決算捐款,還有平常公共服務概決算民政廳概決算捐款和政府性性母基金概決算民政廳概決算捐款。

♐二、教育衛生事業使創收:指教育衛生事業基層單位深入開展技術銷售業務促銷運動還有輔助工具促銷運動爭取的使創收。具體是:女同志核查使創收、小兒常規體檢使創收。

ཧ三、生意使創收:指自己事業廠家在正規專業業務部話動以及其協助話動后抓好非單獨的計算成本生意話動達成的使創收。

𝄹四、任何使薪水:指企業有的除“財政局廳審批使薪水”、“人事使薪水”、“自主經營使薪水”等之間的使薪水。最主要是:非同級財政局廳審批使薪水。

五、期初結轉和盈余:意指當年度還沒有達到、結轉到上年按相關規程一直運用的現金。

🎐六、年底結轉和節余:指年初度或一年前當一財政年度工程預算合理安排、因客觀存在必備條件遭受變幻始終無法 按原工作方案頒布,需網絡延遲到的時候當一財政年度按密切相關標準規定接著安全使用的資本。

七、幾乎花費:指基層單位為后勤保障部門常見正常運轉、做完每天工作上釣魚任務而的發生的各類花費。

ꦺ八、頂目花費:指部門為做完某個的行政性工作中神器任務或企事業進步制定目標,在差不多花費囿于引發的各種花費。

𒊎九、自主營運經費支出費用:指事業性部門在專門工作形式及氧化硅工作形式本身組織開展非獨有統計自主營運工作形式會出現的經費支出費用。

✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ十一月、部門運作資金:指行政性企工作基層單位和圖案填充公務接待員法監管的工作企工作基層單位用般公共性預算表國庫撥付準備的關鍵費用中的每天共公資金費用。

 

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