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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泖港鎮社區居委會健康售后服務管理中心

2018年終部位竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

首個局部 成都市松江區泖港鎮片區衛生防疫服務性平臺簡介

一、重要職權

二、培訓機構快速設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資費用竣工決算總表

二、工資收入結算的時候表

三、付出竣工決算表

四、財務審批收入水平其他支出竣工決算總表

五、普遍公用概預算財政性付款費用竣工決算表

六、普遍公眾項目預算財務審批核心付出部門預算表

七、一般來說公共信息概預算財政局補貼款“三公”費用及機關事業單位操作費用收支預算表

八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政收入支出捐款收入支出預算表

九、資源債務環境表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是有些 名稱講解

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職責范圍

🎃泖港鎮片區干凈食品清潔衛生管理產品管理中心的的不是所集醫學貼心安全服務保鍵、防冶、保鍵、痊愈、身體幼教和設計生二胎技巧指點為混合式的基成片區醫學貼心安全服務保鍵干凈食品清潔衛生管理產品中介機構。管理中心的的坐落松江區東南部,南鄰金山里朱涇鎮,管理中心的的共同承擔著泖港鎮的根本醫學貼心安全服務保鍵、公共性干凈食品清潔衛生管理和片區干凈食品清潔衛生管理產品運行。

二、結構使用

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有平臺,主要包括:♚行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度工資收入支出費用預算總表

機構:萬塊

薪資收入

支出費用

大型項目

預算數

工作

結算的時候數

一、不需要審批年收入

3,991.47

一、普遍公共業務業務性支出

 

  另外:以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫付款

 

二、國際關系付出

 

二、上一級補貼申請書營收

 

三、國防軍事收支

 

三、企業個人收入

4,715.75

四、公共服務平安花費

 

四、銷售經營薪資收入

 

五、文化藝術培訓費用支出

5.32

五、加盟政府部門上交使收入

 

六、科學研究技術支出費用

 

六、某些薪資

405.80

七、技術 教育與文化傳播費用支出

 

 

 

八、社交切實保障和就業率總支出

26.97

 

 

九、整形干凈與方案懷孕開支

9,079.37

 

 

十、低碳環保健康經費支出

 

 

 

十一月、城市街道社區教育支出

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

十五、交通費搬家費用

 

 

 

十四、自然資源勘察信息查詢等性支出

 

 

 

15場、商業性的保障業等開支

 

 

 

十五、財經總支出

 

 

 

十二、支援另一各地收支

 

 

 

18、土地資源深海天氣等經費支出

 

 

 

19、公寓房保障措施收入支出

5.26

 

 

第二十、糧油食品物資供應自給率收支

 

 

 

二11、別性支出

 

年初效益自動求和

9,113.02

本年度收支總金額

9,116.92

用教育事業基金投資挽回收支明細差額

116.59

節余分配原則

116.89

今年初結轉和盈余

4.20

年尾結轉和盈余

 

總額

9,233.81

總結

9,233.81


2018年工資結算的時候表

行業:萬美金

好項目

年初個人收入合計數

財務審批納入

上級領導補貼申請書納入

事業上效益

營業個人收入

其他機構上交工資

的納入

功能分類
科目編碼

科目表命名

自動求和

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教導花費

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及課程培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程經費支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社交安全保障和自主創業費用

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟事業發展廠家離退休年齡

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業有成企業單位離辭職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  企工作院校工作院校總體醫養保險費用繳納撥出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  危險機關創業企業單位就業年金納費結余

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

診療衛生學與項目懷孕撥出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

面層醫學衛生情況公司

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  大都市社區網站衛生學組織

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  同一下基層醫疔清潔衛生培訓機構經費支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用衛生防疫

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  一般通用衛生管理服務質量

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事務創業基層單位醫療機構

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  視野企業單位醫藥

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

個人住房確保其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房屋改變撥出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018季度花費部門預算表

部門:70萬

的項目

上年教育支出累計

最基本收入支出

內容總支出

上交上家性支出

生產撥出

對附設計量單位政府補貼收入支出

功能分類
科目編碼

專業科目種類

自動求和

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

訪學及學習培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  指導費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會化保駕護航和自主創業花費

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政管理事業上的行業離養老金

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上的企業單位離辭職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  工商登記教育事業組織核心社會養老險費用保險費用繳納費用費用支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行業事業心行業職業年金網上繳費經費支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫遼食品衛生與行動計劃生肓付出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基本醫療食品衛生食品衛生學校

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  市政居委清潔衛生企業

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  某個農村基層治療衛生間醫療機構費用支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用設施安全衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎通用安全服務性

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政處視野標準醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業上單位名稱醫學

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅房切實保障收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公房深化改革付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  商品房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終財政資金撥付純收入性支出結算的時候總表

標準:萬多

凈收入

付出

樓盤

竣工決算數

投資項目

合計數

基本公共信息估算財政局付款

地方政府性股權基金民政預算民政審批

一、一樣公用設施預決算財政局撥付

3,991.47 

一、普遍共公服務管理支出費用

 

 

 

二、政府機關性資金決算國庫審批

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、服務性健康經費支出

 

 

 

 

 

五、教肓收入支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、合理能力付出

 

 

 

 

 

七、文化課體育用品與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、社會的保護和擇業花費

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫院環衛與工作計劃生小孩費用支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能降耗壞保教育支出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟特別收支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通出行車輛花費

 

 

 

 

 

十四、物資地質勘察新信息等收入支出

 

 

 

 

 

十六、商業地產服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、財經總支出

 

 

 

 

 

十八、救助其它中北部總支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源大海氣象觀測等撥出

 

 

 

 

 

19、個人住房服務教育支出

5.26 

5.26 

 

 

 

20、糧油食品武器裝備保障支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、其它收入支出

 

 

 

年初營收預估合計

3,991.47 

當年度教育支出預估合計

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財政廳撥付結轉和余額

 

半年度財政廳補貼款結轉和余額

 

 

 

      應該公益性概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性新基金概預算財政性審批

 

 

 

 

 

合計

3,991.47 

總結

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年中通常情況公用成本預算民政捐款教育支出部門預算表

計量單位:70萬

樓盤

總金額

一般付出

的項目總支出

功用的分類

會計科目簡碼

專業科目稱呼

205

 

 

育兒教育費用

5.32

0.00

5.32

205

08

 

深造及培訓班

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培養花費

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會中保護和找工作收支

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政機關創業企業單位離退休之

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

政府機關事業性公司的主要給養老商業險激費撥出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機構事業有成機關單位行業年金交費撥出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療機構干凈衛生與準備生孕支出費用

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層人員醫疔安全學校

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  成市街道社區醫療防疫企業

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  許多下基層診療干凈衛生單位支出費用

4.09

0.00

4.09

210

04

 

共公干凈

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本的共同環境衛生貼心服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政機關創業公司醫療服務

175.83

175.83

 

210

11

02

創業單位名稱社區醫療

175.83

175.83

 

221

 

 

商品房保障措施開支

5.26

5.26

0.00

221

02

 

自建房創新收入支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  公房住房基金

5.26

5.26

0.00

自動求和

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018每年似的公用設施預算表財務付款根本費用支出 預算表

  企事業單位:百萬元

工程

自動求和

人員管理資金

公用設施接待費

經濟能力分級

專業科目代碼

幾個會計科目公司名稱

301

 

很大打工族薪資獎勵收入支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  一般工薪

405.84

405.84

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

238.12

238.12

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

125.24

125.24

 

301

07

  效績員工工資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

危險機關工作企業首要社會養老保險服務保險服務費

19.26

19.26

 

301

09

職業化年金手機繳費

7.71

7.71

 

301

10

企業職員根本醫疔保險費用手機繳費

175.83

175.83

 

301

11

因公員醫院經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

各種社會存在確保納費

31.91

31.91

 

301

13

居住房北京公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  同一公司特權撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

品牌和產品其他支出

141.11

 

141.11

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管菅理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)學費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

0.12

 

0.12

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  多功能建材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  使用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛正常運作維保費

1.65

 

1.65

302

39

  別交通配套服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除服務費

 

 

 

302

99

  相關寶貝和保障結余

 

 

 

303

 

對人個家庭環境的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助款

 

 

 

303

07

  醫遼費津貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

個人的林果業分娩補貼款

 

 

 

303

99

  另外的個家庭生活環境的補貼費支出費用

 

 

 

310

 

資本公司性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公區設備購入

 

 

 

310

03

  專用的設備置辦

 

 

 

310

07

  消息網絡數據及系統軟件采購版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購買

 

 

 

310

19

  一些道路器具購進

 

 

 

310

22

  無形中基金購入

 

 

 

310

99

  任何資源性其他支出

 

 

 

合計數

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018當年度平常公眾成本預算國庫付款“三公”專項資金及國家機關啟動專項資金經費支出結算的時候表

公司:70萬

常見共同項目預算財政資金補貼款“三公”勞務費

行政單位運轉

資金部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公專車購入及電腦運行費

因公招待費

小計

因公私車

置辦費

國家公務私家車

運營費

費用數

預算數

估算數

竣工決算數

決算數

預算數

估算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

決算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018財務年度政府辦公室性新基金項目預算財務付款經費支出結算的時候表

部門:百萬元

新項目

累計

大體其他支出

的項目收入支出

職能的分類

科目表編號

專業科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末凈資產外債事情表

 

 

大額機關單位:萬美金

 

占比

的價值

期初數

年初數

本年數

月底數

一、債務總計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)游動資產投資

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定不動資產投資

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🧜                          通常情況下公務活動私車

 

 

 

 

⛄                          衛生監督執法交警執法專車

 

 

 

 

🐲                          獨特的專注新技術買車

 

 

 

 

💜                          某些小二租車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🌌               4.其他的統一財力

——

——

 1804.11

 1859.01

𝔉        減:累記攤銷及減值安排

——

——

 

 

   (三)長期的進行投資

——

——

 

 

   (四)正在新建工業

——

——

 

 

   (五)隱形的基金

——

——

 

 

✨        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)任何凈資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資金總金額

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、針對傷害市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生服務性中心點2018年中收益付出部門預算環境承載力情況發生表示

西安市松江區泖港鎮街道公共衛生貼心服務管理中心2018꧃年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診掛診萬人次比上一年擴大,制劑等公供費用擴大。

二、就蘇州市松江區泖港鎮特別環境衛生服務保障中心站2018全年薪資部門預算狀況這說明

上年💃收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、至于深圳市松江區泖港鎮社區服務性站清潔衛生服務性主2018年中其他支出部門預算原因說明書

本年度𝔍支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、有關西安市松江區泖港鎮街道辦衛生情況工作中間2018年末國庫捐款年收入支出費用總體目標情況報告代表

西安市市松江區泖港鎮街道辦衛生學的服務中央2018🃏年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關于幼兒園傷害市松江區泖港鎮街道辦事處食品衛生工作重點2018當年度通常現狀下公共信息估算財政部門捐款花費部門預算現狀情況報告

(一)平常公開概預算民政付款總支出預算總體設計狀態

深圳市松江區泖港鎮特別環境衛生提供服務部的2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)常見公開結算的時候財政資金捐款撥出結算的時候設計情況

西安市松江區泖港鎮小區衛生間服務培訓基地2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)通常公共性估算財政費用撥付費用竣工決算實際現象

佛山市松江區泖港鎮街道清潔服務的公司2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1⛄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3ﷺ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4𒅌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝐆、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7♛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ಌ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費不需要補貼款教育支出竣工決算整體前提就說明。

蘇州市松江區泖港鎮區域安全工作心中2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費費用支出 民政撥付費用支出 竣工決算到底情況報告說明怎么寫。

2018ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌠國家公務專車運作保護性支出1.65百萬元。主耍在車倆汽油保修保險金等。2018年,北京市松江區泖港鎮平臺健康業務中央開銷不需要補貼款的因公租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關于廣州市松江區泖港鎮特別衛生防疫工作核心2018年市政府性私募基金費用預算財政局撥付開支結算的時候情形解釋

💙成都市松江區泖港鎮社區服務于站公共衛生服務于管理中心2018季度無中央政府性債券費用預算財務捐款費用支出 。

九、國家充分管理成本預算財務審批時候講解

成都市松江區泖港鎮片區衛生監督服務項目重點2018一年度無公有資本投資運作決算財政局審批教育支出。

十、各種很重要重大事項的情況報告介紹

(一)機構行駛預備費費用前提

昆明市松江區泖港鎮社區居委會環境衛生售后服務公司2018第四季度硅酸關運轉費用結余。

 

(二)當地政府采購項目流程收入支出情況

杭州市松江區泖港鎮街道安全衛生功能中心點2018♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🌜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、快裝個性化占地情形

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評處理狀態

💞上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年度目標大力開展的績效考核評述項目6個🐠,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

☂一、財政性局性資金局付款工資:指企業年初度從本級財政性局性資金局部門得到的財政性局性資金局付款,也包括基本公益性概項目預算財政性局性資金局付款和國家性股權基金概項目預算財政性局性資金局付款。

✅二、創業薪資薪水來源:指創業單位名稱積極開展職業 銷售業務主題活動組織極其協助主題活動組織拿到的薪資薪水來源。注意是:醫療器械薪資薪水來源、公共服務衛生防疫薪資薪水來源等。

🔯三、生意工資納入:指企業公司的在技術渠道移動和輔助的移動之下進行非獨有計算成本生意移動達到的工資納入。

🔴四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、今年初結轉和余額:意指上一年度還完畢、結轉到年初按相關的英文規則再次施用的費用。

ꩲ六、年尾結轉和節余:指上年末目標或很多年年末目標概預算配備、因主客觀能力進行變化難以按原打算全面實施,需延緩到未來年末目標按關于法律法規繼讀在使用的的資金。

📖七、常見費用費用 :指工作級任務單位為有效保障醫療機構健康轉動、提交守則工作級任務級任務而遭受的某項費用費用 。

༺八、工程收支費用:指廠家為完成主線任務某的行政事務辦公主線任務或事業上成長 總體目標,在最基本收支費用本身產生的基本收支費用。

九、生產開支:指事業發展企業單位在的專業項目及輔助項目模版開始非單獨的記帳生產項目時有發生的開支。

🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൲11、企創業方運轉資金投入:指行政處方和基準因公員法控制的創業方運行通常情況下服務性工程預算財政開支費用補貼款具體安排的一般開支費用中的每天共用資金投入開支費用。

 

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